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市人社局积极落实审计整改 规范资产管理

来源: 局社会保险基金监督与审计处 发布时间:2025-02-27 字体:[ ]

2024年9月至12月,市审计局对我局开展专项审计,审计中,发现了局机关及个别下属单位存在部分固定资产未入账核算,固定资产未卡片化管理等问题,局党组高度重视,明确责任分工,制定详细的整改方案,将整改任务层层分解,落实到具体部门和责任人,推动审计查出问题整改落到实处。

在整改过程中,相关单位和部门分批进行固定资产标签化管理,开展资产盘点并对盘盈资产录入资产云系统,将未入账、入账错误的资产重新入账,进一步规范资产管理使用。审计指出的相关问题,已全部完成整改。

今后,我局将继续以制度促规范,以规范促发展,进一步优化内部控制,前移监督关口,防范化解风险。